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阜陽市信訪局2017年部門決算情況
浏覽次數:748   信息来源: 阜陽市信訪局發布時間:2018-09-25

阜陽市信訪局2017年部門決算情況

 

第一部分 阜陽市信訪局概况

一、部門職責

根據阜編委[2004]39號、阜編[2008]9號等文件通知精神,阜陽市委、市政府信訪局主要職責是:

(一)貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府有關信訪工作的方針、政策,處理人民群衆和境外人士給市委、市政府及市委、市政府領導的信(電)件和中央、省有關部門交辦的信訪件,接待人民群衆來訪,保證信訪渠道暢通;及時、准確地向市委、市政府領導反映群衆在來信來訪中提出的重要建議、意見和要求;綜合分析信訪信息,開展調查研究,爲市委、市政府制定政策、措施提出建議。

(二)承辦市委、市政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向縣(市、區)和市直有關部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實;負責信訪工作領導責任制、責任追究制等信訪工作制度的實施。

(三)負責征集、篩選人民群衆的建議,爲市委、市政府決策提供參考。

(四)協調處理和督查有關地方和部門的重要信訪問題;協調處理和督查群衆越級集體上訪及異常、突發性信訪事件;協調處理和督查縣(市、區)和市直機關各部門的信訪工作。

(五)指導全市信訪業務工作;研究、起草有關信訪工作的文件;編篡信訪工作的政策和法規;負責信訪工作的宣傳;總結推廣縣(市、區)和市直機關各部門信訪工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

(六)組織實施全市信訪工作目標管理和考核、獎懲;了解並掌握全市信訪工作隊伍建設情況,組織信訪幹部的培訓;指導信訪部門辦公自動化建設。

(七)負責市委、市政府信訪局日常工作,籌備市委市政府信訪工作會議,起草會議紀要和市委、市政府文件。

(八)承辦市委、市政府以及市委、市政府領導同志交辦的其他事項。

(九)負責市人民政府複核範圍的信訪事項受理、轉辦、審理等工作。

(十)負責從事國家投訴受理辦公室轉送信訪事項、省長信箱交辦信訪事項、信訪門戶網站受理信訪事項辦理報結等工作。

(十一)負責從事來訪接待、突發事件應急處置、對外聯絡協調、來訪特殊困難群衆幫扶救助等工作。

二、機構設置

从决算单位构成看,阜陽市信訪局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较无变化。纳入阜陽市信訪局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序號

單位名稱

1

阜陽市信訪局本级

 

第二部分阜陽市信訪局2017年部门决算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

栏 次

 

 

 

一、財政撥款收入

583.18

一、一般公共服務支出

700.96

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

191.49

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

35.26

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

13.21

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

25.24

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

774.67

本年支出合計

774.67

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

     年初結轉和結余

0.00

     年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

774.67

總計

774.67

 

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 公開02表

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

774.67

583.18

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

201

一般公共服務支出

700.96

509.47

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

692.96

501.47

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

2010308

  信访事务

692.96

501.47

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

20104

發展與改革事務

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業单位离退休

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.03

19.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事業单位基本养老保险缴费支出★

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業单位医疗★

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業单位医疗★

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

合計

774.67

715.12

59.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

700.96

641.41

59.55

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

692.96

633.41

59.55

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

692.96

633.41

59.55

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業单位离退休

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

19.03

19.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事業单位基本养老保险缴费支出★

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業单位医疗★

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業单位医疗★

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

583.18

一、一般公共服務支出

509.47

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

35.26

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

13.21

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

25.24

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

583.18

本年支出合計

583.18

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

583.18

合計

583.18

 

一般公共预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

509.47

449.92

59.55

509.47

449.92

59.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

501.47

441.92

59.55

501.47

441.92

59.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

0.00

0.00

0.00

501.47

441.92

59.55

501.47

441.92

59.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

發展與改革事務

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他發展與改革事務支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

35.26

35.26

0.00

35.26

35.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業单位离退休

0.00

0.00

0.00

34.46

34.46

0.00

34.46

34.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

19.03

19.03

0.00

19.03

19.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事業单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

15.43

15.43

0.00

15.43

15.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助★

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

13.21

13.21

0.00

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業单位医疗★

0.00

0.00

0.00

13.21

13.21

0.00

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業单位医疗★

0.00

0.00

0.00

13.21

13.21

0.00

13.21

13.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

25.24

25.24

0.00

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

25.24

25.24

0.00

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.94

19.94

0.00

19.94

19.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.31

5.31

0.00

5.31

5.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

212.24

302

商品和服務支出

61.87

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工资

96.01

30201

  办公费

4.96

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

75.44

30202

  印刷费

1.50

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

11.35

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社會保障繳費

14.01

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

  机关事業单位基本养老保险缴费

15.43

30207

  邮电费

0.42

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

對個人和家庭的補助

249.52

30211

  差旅费

7.39

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

7.33

30212

  因公出国(境)费用

4.23

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

11.95

30213

  维修(护)费

10.07

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.38

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

46.22

30216

  培训费

5.45

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.50

304

对企事業单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.52

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事業单位补贴

0.00

30309

  奖励金

152.42

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.42

30499

其他对企事業单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

23.03

30227

  委托业务费

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租补贴

5.31

30228

  工会经费

2.76

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通費用

17.13

39906

  赠与

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

1.74

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

1.67

 

 

 

人員經費合計

461.76

公用經費合計

61.87

 

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:阜陽市信訪局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 阜陽市信訪局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計774.67万元(含用事業基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出總計774.67万元(含結余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支總計各减少87.03万元,下降10.1%,主要原因:一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計774.67万元,其中:財政撥款收入583.18万元,占75.28%;其他收入191.49万元,占24.72%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計774.67万元,其中:基本支出715.12万元,占92.31%;項目支出59.55万元,占7.69%。

四、財政撥款收入支出决算总体情况说明

2017年度財政撥款收入總計583.18万元(含年初财政拨款结转结余),支出總計583.18万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支總計各减少108.52万元,下降15.69%,主要原因:一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

五、一般公共预算財政撥款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算財政撥款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算財政撥款收入583.18万元,占本年收入的75.28%。与2016年相比,一般公共预算財政撥款收入减少98.82万元,下降14.49%。主要原因一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况。

2017年度一般公共預算財政撥款支出583.18万元,占本年支出的75.28%。与2016年相比,一般公共預算財政撥款支出减少108.52万元,下降15.69%。一是调离一位县处级干部及一位工作人员;二是退休人员工资8月份起移交社保发放;三是信访救助资金使用量较去年有所减少;四是厉行节约,控制开支。

(三)一般公共預算財政撥款支出决算结构情况。

2017年一般公共預算財政撥款支出583.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(類)支出509.47萬元,占87.36%;社会保障和就业(類)支出35.26萬元,占6.04%;医疗卫生与计划生育(類)支出13.21萬元,占2.27%;住房保障(類)支出25.24萬元,占4.33%。

(四)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为364.72万元,支出决算为583.18万元,完成年初预算的159.90%。決算數大于预算数的主要原因:一是追加十九大期间信访维稳安保工作奖励金;二是追加2017年度信访工作考核奖励金;三是追加机关事業单位基本养老保险缴费支出;四是追加部分信访救助资金;五是新增提租补贴支出。其中:基本支出523.63万元,占89.79%;項目支出59.55万元,占10.21%。具体情况如下:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信访事务(項)。年初预算为322.61万元,支出决算为501.47万元,完成年初预算的155.44%,決算數大于预算数的主要原因是一是追加十九大期间信访维稳安保工作奖励金;二是追加2017年度信访工作考核奖励金;三是追加部分信访救助资金。

  1. 一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。年初預算爲8萬元,支出決算爲8萬元,完成年初預算的100%。
  2. 社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(項)。年初预算为0万元,支出决算为19.03万元,決算數大于预算数的主要原因是由于统计口径问题,年初预算20.92万元统计至一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信访事务(項),后8月份起退休人员工资移交社保发放。
  3. 社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)机关事業单位基本养老保险缴费支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为15.43万元,決算數大于预算数的主要原因是7月份起机关事業单位养老保险由单位申报缴费,新增机关事業单位基本养老保险缴费支出。

5.社會保障和就業支出(類)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(項)。年初預算爲0.8萬元,支出決算爲0.8萬元,完成年初預算的100%。

  1. 醫療衛生與計劃生育支出(類)医疗保障(款)事業单位医疗(項)。年初预算为13.21万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的100%。其中,年初预算由于统计口径问题,统计为行政单位医疗項。
  2. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(項)。年初预算为20.10万元,支出决算为19.94万元,完成年初预算的99.20%,決算數小于预算数的主要原因是调离一位县处级干部及一位工作人员。
  3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租补贴(項)。

年初预算为0万元,支出决算为5.31万元,決算數大于预算数的主要原因是根据财办〔2016〕759号文件,新增提租补贴支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出523.63万元,其中人員經費461.76万元,主要包括:基本工资96.01万元、津贴补贴75.44万元、奖金11.35万元、其他社會保障繳費14.01万元、机关事業单位基本养老保险缴费15.43万元、离休费7.33万元、退休费11.95万元、生活补助46.22万元、医疗费1.52万元、奖励金152.42万元、住房公积金23.03万元、提租补贴5.31万元、其他对个人和家庭补助支出1.74万元;公用經費61.87万元,主要包括:办公费4.96万元、印刷费1.50万元、邮电费0.42万元、差旅费7.39万元、因公出国(境)费4.23万元、维修(护)费10.07万元、会议费0.38万元、培训费5.45万元、公务接待费3.50万元、劳务费2.42万元、工会经费2.76万元、其他交通费用17.13万元、其他商品服务支出1.67万元。

七、政府性基金財政撥款收入支出决算情况说明

阜陽市信訪局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情况说明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年度,阜陽市信訪局机关运行经费支出61.87万元,比2016年减少106.30万元,下降63.21%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采購支出情況。

2017年度,阜陽市信訪局政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元。

(三)國有資産占有使用情況。

截至2017年12月31日,阜陽市信訪局共有车辆0辆 。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明

根据预算绩效管理要求,阜陽市信訪局组织对2017年度纳入部门预算的項目支出全面开展了绩效自评,共7个項目,涉及资金90.7万元,占項目预算总额的100%。评价结果显示,评价结果显示,解决信访老户疑难案件经费、办案经费、信访应急及劝返稳定经费、全国全省全市两会信访维稳经费、信访法规知识宣传经费、中央信访救助资金地方配套资金等項目,都是以事要解决为目的,做好信访稳定工作,实现降量退位、推进全市信访形势逐步好转,维护社会和谐稳定,达到了预期绩效目标。

本部门未委托第三方机构对項目开展重点绩效评价。

組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,我局整體上能嚴格按照年初預算進行部門整體支出。能在資金的使用過程中進一步規範財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進信訪工作穩定發展。能達到做好信訪穩定工作,實現降量退位、推進全市信訪形勢逐步好轉,維護社會和諧穩定的目的。

第四部分 名词解释

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、經營收入:指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算經營活动取得的收入。

六、其他收入:指事業单位除财政补助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款項、无法偿付的应付及预收款項等。

七、用事業基金弥补收支差额:指事業单位在当年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事業基金(事業单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指单位为完成特定行政任务和事業发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、經營支出:指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算經營活动发生的支出。

十四、“三公”經費:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

十五、機關運行經費:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事業单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:阜陽市信訪局2017年部門決算情況(PDF格式文本)

 

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